举个例子:给员工买福利食品专票是100万,其中假设进项税额是10万元,我怎么做分录,是借:管理费用-福利费 90 应交税金-应交增值税(进项税额)10 贷:银行存款 100 假设不计提 借:管理费用-福利费 10 贷; 应交税金-应交增值税(进项税额转出)10还是直接借:管理费用-福利费 100 贷:银行存款 100
桂晨晞妈咪
于2019-03-06 17:24 发布 660次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-03-06 17:27
福利费需要通过应付职工薪酬过渡,你这个不对
完整的借管理费用-福利费90 进项10贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存,借管理费用-福利费贷应交税费-应交增值税-进项转出10
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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
借 :管理费用-冰箱 688.79
应交税费-应交增值税(进项税额)110.21
贷: 银行存款 799.00
进项转出
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21
转费用
借: 管理费用 110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21
这个对吧?
2018-07-19 11:50:44
您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06
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