送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-03-06 20:53

您好,在的,麻烦您提出问题来,谢谢。

舒克。 追问

2019-03-06 20:54

老师,我们账上银行存款和对账单差一万多块钱,我怎么做?

王雁鸣老师 解答

2019-03-06 21:00

您好,要找出原因,把账上和对账单的这相差额找出来,再根据找出来的具体业务内容,让银行补回单,补录凭证,或者账上的错误,进行更正处理就行了。

舒克。 追问

2019-03-06 21:00

老师,至少是记账公司做账,好几年的账我不想翻了,我怎么做?

舒克。 追问

2019-03-06 21:03

还有老师,我们是加工汽车配件,因为品种太多了我做的外账没有分产品核算,然后上个月卖出去的平均单价是2.53(加工费和销售产品放在一起核算了)这个月是1.47,然后产成品成本1月是2.3元,2月是1.2元,因为没有分别核算品种,我这么做可以吗

王雁鸣老师 解答

2019-03-06 21:08

您好,这样的话,建议把差额记入老板的往来处理比较好,或者记入营业外收支也行。

舒克。 追问

2019-03-06 21:09

还有老师,我们是加工汽车配件,因为品种太多了我做的外账没有分产品核算,然后上个月卖出去的平均单价是2.53(加工费和销售产品放在一起核算了)这个月是1.47,然后产成品成本1月是2.3元,2月是1.2元,因为没有分别核算品种,我这么做可以吗

王雁鸣老师 解答

2019-03-06 21:23

您好,这样做也可以,但是不规范,最好分产品核算处理。

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2019-03-06 20:53:44
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