我单位经常采用赊销方式销售产品,在收款时,经常出现抹零现象,请问大家抹零该如何入账呢?我单位在付其他单位货款时也经常抹零,这又如何入账呢?
迈着猫步的阳光
于2015-12-22 10:49 发布 1215次浏览
- 送心意
林老师
职称: 会计师
相关问题讨论
按实入帐,已前的红字冲销后再做个正确的。
2015-12-22 10:52:02
收款抹零计入财务费用借方,付款抹零计入财务费用贷方
2015-12-22 10:52:56
是的。。。。。。。。。。。。。。。。
2015-12-28 11:24:49
你好,权责发生制是本月的收入。收付实现制就属于上个月的收入。
2023-10-12 19:31:58
是的,上月预收货款的产品本月实现已销售收入350000元属于收付实现制下的收入。因为收付实现制是指按照款项实际收到或付出的日期来确定本期收入和费用的一种会计处理方法。在这个例子中,预收的货款属于上月的收入,而销售收入是在本月实际收到的,所以应该按照收付实现制来确认收入。
2023-10-29 21:34:55
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