2月份收到进项发票税额超出了销项税额,可以把发票都入账2月份,但是部分进项税额后面月份再认证抵扣,这样的话分录该如何做。借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:应付账款-**公司后面月份抵扣时:借 :应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 这样对吗
喜哈哈
于2019-03-07 10:03 发布 1013次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-03-07 10:03
你好,你这是一张发票,还是多张发票?
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一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
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你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
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应交税费-贷认证
应交税费-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
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你好,是的,没错是这样转的
2019-04-11 17:19:36
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你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
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