送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-07 10:03

你好,你这是一张发票,还是多张发票?

喜哈哈 追问

2019-03-07 10:08

多张发票

邹老师 解答

2019-03-07 10:08

你好,那可以把认证的税额计入进项税额,没有认证的发票税额计入待认证进项税额核算

喜哈哈 追问

2019-03-07 10:11

老师,那我写的分录是否正确,

邹老师 解答

2019-03-07 10:12

你好,需要把待抵扣进项税额改成待认证进项税额

喜哈哈 追问

2019-03-07 10:13

税务报表里要填写的,是不是不抵扣的发票也要当期认证呢,

邹老师 解答

2019-03-07 10:13

你好,当期认证,不得抵扣就做转出就是了

喜哈哈 追问

2019-03-07 10:16

老师,那如果当期必须认证了,当期暂不抵扣,那分录怎么写?应交税费-应交增值税-待认证进项税?麻烦老师能说详细点吗 
谢谢

邹老师 解答

2019-03-07 10:17

你好,当期认证了就当期必须抵扣,计入进项税额的

喜哈哈 追问

2019-03-07 10:20

老师,我现在的问题是暂时当期不抵扣,那还需要当期认证吗?税务表的这个该如何填

邹老师 解答

2019-03-07 10:21

你好,不抵扣,可以暂时不认证 
不认证就不需要填写附表二的进项税额的

喜哈哈 追问

2019-03-07 10:26

哦,好的。那就只是当期把账做进去就行了,不认证抵扣的部分分录应交税费-应交增值税-待认证进项税就好了,是吗

喜哈哈 追问

2019-03-07 10:27

还有,期初余额里有个应交税费-应交增值税-进项税额转出-280,这个是当时买数控设备的,这个是不是后面可以做进项税额来抵减销项?

邹老师 解答

2019-03-07 10:30

你好,是的  
进项税额转出需要转到未交增值税才是的

喜哈哈 追问

2019-03-07 11:40

好的,那我这个期初余额里贷方应交税费-应交增值税-进项税额转出-280。我现在转到未交增值税里分录怎么做?借:应交税费-未交增值税    280  
           贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出    280 
对吗?

邹老师 解答

2019-03-07 11:45

你好,是的,是这样做结转分录的

喜哈哈 追问

2019-03-07 11:47

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2019-03-07 11:53

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

上传图片  
相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
应交税费-贷认证 应交税费-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
你好,是的,没错是这样转的
2019-04-11 17:19:36
你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...