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喜哈哈
于2019-03-07 10:03 发布 1030次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-03-07 10:03
你好,你这是一张发票,还是多张发票?
喜哈哈 追问
2019-03-07 10:08
多张发票
邹老师 解答
你好,那可以把认证的税额计入进项税额,没有认证的发票税额计入待认证进项税额核算
2019-03-07 10:11
老师,那我写的分录是否正确,
2019-03-07 10:12
你好,需要把待抵扣进项税额改成待认证进项税额
2019-03-07 10:13
税务报表里要填写的,是不是不抵扣的发票也要当期认证呢,
你好,当期认证,不得抵扣就做转出就是了
2019-03-07 10:16
老师,那如果当期必须认证了,当期暂不抵扣,那分录怎么写?应交税费-应交增值税-待认证进项税?麻烦老师能说详细点吗 谢谢
2019-03-07 10:17
你好,当期认证了就当期必须抵扣,计入进项税额的
2019-03-07 10:20
老师,我现在的问题是暂时当期不抵扣,那还需要当期认证吗?税务表的这个该如何填
2019-03-07 10:21
你好,不抵扣,可以暂时不认证 不认证就不需要填写附表二的进项税额的
2019-03-07 10:26
哦,好的。那就只是当期把账做进去就行了,不认证抵扣的部分分录应交税费-应交增值税-待认证进项税就好了,是吗
2019-03-07 10:27
还有,期初余额里有个应交税费-应交增值税-进项税额转出-280,这个是当时买数控设备的,这个是不是后面可以做进项税额来抵减销项?
2019-03-07 10:30
你好,是的 进项税额转出需要转到未交增值税才是的
2019-03-07 11:40
好的,那我这个期初余额里贷方应交税费-应交增值税-进项税额转出-280。我现在转到未交增值税里分录怎么做?借:应交税费-未交增值税 280 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 280 对吗?
2019-03-07 11:45
你好,是的,是这样做结转分录的
2019-03-07 11:47
好的,谢谢老师
2019-03-07 11:53
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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待抵扣进项税额设置是在应交税费-待抵扣进项税额,还是应交税费-增值税-待抵扣进项税额?
答: 一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
待抵扣进项税额设置会计科目时如何设置,是应交税费_待抵扣进项税额,还是应交税费_应交增值税_待抵扣进项税额呢?
答: 你好,是应交税费_待抵扣进项税额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师我待抵扣进项税额本期从待抵扣转入本期认证抵扣税额,是不是借应交增值税_进项税,贷应交税费待抵扣税额
答: 你好,是的,没错是这样转的
将应交税费-应交增值税-进项税额科目写 成了应交税费-待抵扣进项税额,后面我又做了一笔分录将应交税费-待抵扣进项税额结转到了应交税费-应交增值税-进项税额,可以吗?待抵扣进项税额是是用来待抵扣的以后年度的固定资产的进项税额吗?
讨论
老师,我的进项税未认证就进借应交税费-待认证进项税,认证了未抵扣就借应交税费-待抵扣进项税,贷应交税费-待认证进项税,要抵扣了就借应交税费-应交增值税-进项税额,贷应交税费-待抵扣进项税。是这样吗?
认证了,借:进项税额_待认证进项税额 贷:待抵扣进项税额抵扣了,借:待抵扣进项税额 贷:进项税额。这样对吗?
老师,取得进项发票时,认证也申报当期抵扣了,但本月没有销售,记账时该记:应交税费--应交增值税-进项税额还是记:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额,待抵扣进项税额转出时,借:进项税额贷:待抵扣进项税额是抵多少转出多少吗,还是怎么转
当月没有认证抵扣的发票,是不是计入待抵扣进项税额,月末确认当月需要抵扣的金额,再转入进项税额 借:应缴税额-应交增值税进项税额 贷:应交税额-待抵扣进项税额
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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喜哈哈 追问
2019-03-07 10:08
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2019-03-07 10:08
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2019-03-07 10:11
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2019-03-07 10:17
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2019-03-07 11:45
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2019-03-07 11:47
邹老师 解答
2019-03-07 11:53