送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-07 10:42

你好 借;工程物资    贷;其他应付款

追问

2019-03-07 10:44

老板平时让我给她私账户打款,如何做会计分录

追问

2019-03-07 10:49

借;工程物资    应交税金 ()增值税 进项)贷;其他应付款

邹老师 解答

2019-03-07 10:54

你好 
老板平时让我给她私账户打款,如何做会计分录 
借;其他应付款   贷;银行存款

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相关问题讨论
你好 借;工程物资 贷;其他应付款
2019-03-07 10:42:42
你好,是什么情况购买价款是8550,却只是收到了4200的发票?
2019-03-11 09:53:53
这个可以计入职工福利费。借:管理费用-福利费 贷:相关科目
2019-06-11 10:45:04
借:应交税费-应交增值税-进项 贷:工程物资/在建工程
2019-03-25 11:29:54
你好 借;其他应收款——老板,贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2019-05-07 22:17:04
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