送心意

李老师

职称中级会计师

2015-12-22 11:36

如果销项税1000,进项税已认证2000,按照申报表自动留抵1000税额,这样的话就不交增值税,但本地税务如果不交肯定要找麻烦,所以我想再交点税,可不可以申报抵扣税额1500呢?这样的话附表二是不是在第二行“本期认证相符且本期申报抵扣”填税额1500就可以了? 
万分感谢

李老师 解答

2015-12-22 11:37

不可以哦   要写 2000 形成留抵扣的     你可以做一些无票收入 或者不要认证那么多进项

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如果销项税1000,进项税已认证2000,按照申报表自动留抵1000税额,这样的话就不交增值税,但本地税务如果不交肯定要找麻烦,所以我想再交点税,可不可以申报抵扣税额1500呢?这样的话附表二是不是在第二行“本期认证相符且本期申报抵扣”填税额1500就可以了? 万分感谢
2015-12-22 11:36:33
附表2 你按你认证进项税额填写本期认证本期申报抵扣栏次就可以,附表4 填写本期发生额这个按进项税额*10%填写
2020-06-01 10:55:55
您好,增值税申报了吗?申报表中增值税要交多少
2020-05-11 10:09:02
不产生增值税 所以附加也不交
2019-10-17 14:55:34
按你实际交增值税去计提,10-5-0.5
2019-07-12 16:52:18
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