- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好!借管理费用-劳保费就可以了。你计入劳保费。
2019-03-07 11:00:52
实际发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
应交税费--应交个人所得税
其他应付款--工服
银行存款
逐月返还
借:其他应付款--工服
贷:库存现金等
2019-10-23 15:34:07
你好,不用交个税,做到其他应收
2020-06-12 09:20:49
你好,可以暂列往来科目,然后每月分摊。
发工作服,扣工资 (在支付工资时处理)
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款-社保
其他应付款-工装
应交税费-个税
银行存款等
下月开始,在支付工资时处理:
借:应付职工薪酬
其他应付款-工装 A/12
贷:其他应付款-社保
应交税费-个税
银行存款等
2018-03-12 11:53:26
这个需要发票在税前扣除,按福利费的标准在税前扣除
2019-05-10 15:02:56
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