送心意

朴老师

职称会计师

2019-03-07 15:51

收到的工程款开发票了吗

包容的咖啡豆 追问

2019-03-07 15:56

开了收据

包容的咖啡豆 追问

2019-03-07 16:04

内账

朴老师 解答

2019-03-07 16:14

做成预收款就可以了

包容的咖啡豆 追问

2019-03-07 16:29

收到第一批款  做借银行 贷预收    第二批也这样做  第三批款的时候是  借 预收  贷 主营吗?

包容的咖啡豆 追问

2019-03-07 16:53

老师能回复一下吗

朴老师 解答

2019-03-07 17:02

开票的时候冲预收款

包容的咖啡豆 追问

2019-03-08 09:30

我们不用开票  因为是内帐  但是在内帐上开了收据就是相当于票据 所以我说 每个阶段   开了收据 就像我上面说的那样做吗

朴老师 解答

2019-03-08 09:32

你内账不开发票的话那你的收据就相当于是发票了,直接做成收入就可以了

包容的咖啡豆 追问

2019-03-08 09:40

是这样得 我合同上面写的是总价啊   然后收到得款是分一期二期三期得    那收到款了  我应该怎么做?

包容的咖啡豆 追问

2019-03-08 09:42

如果收到这个合同一笔款我做收入   比方说这个客户他一直没给钱欠着得  老板要我算一年得收入  我应该怎么做呢   如果确认收入   是确认那个合同上面得钱 还是实际收到的?

包容的咖啡豆 追问

2019-03-08 09:43

就好比 我们一个客户 他就交了首付款 后面得款 他是欠公司得   那我应该怎么确认收入

朴老师 解答

2019-03-08 09:43

你就按照收款比例(收入钱数占合同总价的比例)来结转,或者先做预收,最后收到剩余的钱再冲预收

包容的咖啡豆 追问

2019-03-08 09:47

好  我知道了

朴老师 解答

2019-03-08 09:49

内账很灵活,你怎么方便怎么做就行

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