送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-03-08 09:20

您好,这种情况需要让前任会计将之前的账务凭证申报表交接给你才可以进行调整账务处理。否则你就按照现在的资料调整为对的期初数进行账务处理

云淡风轻 追问

2019-03-08 12:06

前任会计联系不上了,之前的账表也没给交,这是一家内账,我想把它改成实际数去重新建账,应付账款减少一万多,对方的科目写什么呢,现金也能对上啊

小黎老师 解答

2019-03-08 13:13

您好,可以的。调整未分配利润

云淡风轻 追问

2019-03-08 13:50

我是把账面上多出来的这部分应付账款增加到未分配利润里面吗?

小黎老师 解答

2019-03-08 13:52

您好,刚刚你说要少付一万多的应付账款啊,那就调整到未分配利润

云淡风轻 追问

2019-03-08 13:54

就是账面与实际不符,账上应付是36万多,和供应商对的数是35万多,而且有个应付利润还是个负数,都不知道咋整的

小黎老师 解答

2019-03-08 13:59

您好,那就可以直接调到未分配利润上

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您好,这种情况需要让前任会计将之前的账务凭证申报表交接给你才可以进行调整账务处理。否则你就按照现在的资料调整为对的期初数进行账务处理
2019-03-08 09:20:26
同学你好,如果是内账,就根据实际的来做调整,需要做备注说明。
2021-01-23 08:52:12
您好,应该查出具体原因,再进行调整。或者先调整记入待处理财产损溢,再查明原因进行处理。借:应收账款,7870,贷;待处理财产损溢,7870。借;应付账款,3460,贷;待处理财产损溢,3460。
2018-03-11 14:23:43
你好,可以不调整的 如果要调整得修改你的期初数据了
2020-06-09 08:41:22
你好,需要知道错误的是多少,正确的应当是多少,才可以做调整分录的
2017-11-03 15:55:42
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