送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-03-08 09:20

您好,这种情况需要让前任会计将之前的账务凭证申报表交接给你才可以进行调整账务处理。否则你就按照现在的资料调整为对的期初数进行账务处理

云淡风轻 追问

2019-03-08 12:06

前任会计联系不上了,之前的账表也没给交,这是一家内账,我想把它改成实际数去重新建账,应付账款减少一万多,对方的科目写什么呢,现金也能对上啊

小黎老师 解答

2019-03-08 13:13

您好,可以的。调整未分配利润

云淡风轻 追问

2019-03-08 13:50

我是把账面上多出来的这部分应付账款增加到未分配利润里面吗?

小黎老师 解答

2019-03-08 13:52

您好,刚刚你说要少付一万多的应付账款啊,那就调整到未分配利润

云淡风轻 追问

2019-03-08 13:54

就是账面与实际不符,账上应付是36万多,和供应商对的数是35万多,而且有个应付利润还是个负数,都不知道咋整的

小黎老师 解答

2019-03-08 13:59

您好,那就可以直接调到未分配利润上

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