送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-03-08 16:33

你好,借 其他应收款-借款 贷 银行存款

清幽 追问

2019-03-08 16:38

我也是这样做的,可问题是其他应收款已经成为负数了,应该怎么做呢

汪晨老师 解答

2019-03-08 16:39

你好,分录没有错的。

清幽 追问

2019-03-08 16:45

不好意思我表达错了,我的意思是公司借款给个人和老板钱(是公户打给个人的),这些钱呢是不会再还给公司的,并且基本每月都有发生,我应该怎么处理这些呢

汪晨老师 解答

2019-03-08 16:52

你好,汇给老板可计入其他应付款,后期从利润中扣。汇给其他人还是计入其他应收款,确定收不回来做坏账处理

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相关问题讨论
你好,借 其他应收款-借款 贷 银行存款
2019-03-08 16:33:17
如果你手里已经没有依据的话,当然可以不做账了,但是按要求来说,是需要做账的,如果这个钱是转到你们公司的对公账户,怎么税务局可能会认为你们有收入而没记账?,
2020-05-26 10:33:31
你好! 1.借款 借:银行存款 贷:其他应付款
2019-07-08 16:43:26
借;银行存款等科目 贷;其他应付款
2015-12-30 20:32:54
。收到借款时。借银行存款贷其他应付款。。还款的时候借其他应付款贷银行存款。
2023-05-19 10:31:47
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