送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-03-09 18:02

你好。同学。 
计提工会经费时 
借:管理费用-工会经费 
贷:应付职工薪酬 
收到工费时 
借:应付职工薪酬 
贷:其他应付款 
工会支出 
借:管理费用-福利 费 
贷:银行存款  
贷:其他应收款

上传图片  
相关问题讨论
你好。同学。 计提工会经费时 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬 收到工费时 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 工会支出 借:管理费用-福利 费 贷:银行存款 贷:其他应收款
2019-03-09 18:02:41
你好,应该是借银行存款,贷其他应付款
2019-03-14 22:54:31
工会入账做收入是属于集团内部的账务处理,对于工会单独核算来讲,它是收入。合并后,收到的经费款,将来要用于工会费用,所以做其他应付款
2019-03-16 18:13:46
您好:我的理解是:各子公司及个人缴纳的工会费,有一部分要返回给子公司,所以挂其他应付款。
2019-03-15 19:34:09
如果已经合并了,那么是作为自有员工的工会经费处理
2019-03-07 23:09:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...