送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-03-11 10:46

这个要用应收票据过度的,收到的时候,借:应收票据  贷:应收账款

行っている 追问

2019-03-11 10:49

那收到票是18.8月份的,现在做个应收票据可以吗

辜老师 解答

2019-03-11 10:52

可以的,可以补入账

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相关问题讨论
这个要用应收票据过度的,收到的时候,借:应收票据 贷:应收账款
2019-03-11 10:46:44
你好!收到客户(承兑汇票支付货款) 2,XX号承兑汇票承兑,借银行存款 贷应收票据
2018-03-28 16:28:36
解付后: 借:银行存款 贷:应收票据 货物发出开票销售 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-销项税金
2018-12-26 09:51:26
可以用复印件入账 账务处理也正确 你真棒
2020-02-23 18:50:07
借:应收票据贷:应收账款;借:应付账款贷:应收票据
2017-11-15 09:36:20
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