单位是建筑劳务公司,收入和成本分录如下:按开票金额收入做账借:应收账款 贷:应交税金一应交增值 销项税额 主营业务收入一劳务收入 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬月末结转借:主营业务成本 贷:劳务成本到了年终工程末结束,工程款末收到,资产负债表应付职工薪酬余额太大,应该怎么调整?
。。
于2019-03-11 10:57 发布 1550次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-03-11 10:58
应付职工薪酬是实际未发放的金额吗?还是有虚增的?
相关问题讨论
学员你好,本年利润资产负债表调减未分配利润
2022-01-05 16:52:37
应付职工薪酬是实际未发放的金额吗?还是有虚增的?
2019-03-11 10:58:32
您好!不可以。您应该找出这个0.3是怎么来的,然后根据原因来做。是多计提了,少发了还是其他原因
2016-06-15 14:17:21
是的,您说的对,工资走入成本后,贷方应付职工薪酬科目就没有数字了,在利润表里就会有工资走入成本的数字出现。
2023-03-23 17:25:00
你好,学员,未分配利润
2022-10-18 22:33:32
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2019-03-11 11:23
陈诗晗老师 解答
2019-03-11 11:24