- 送心意
沈家本老师
职称: 注册会计师,税务师,律师
2019-03-11 12:56
您好,因为对方给您开具的是增值税普通发票,所以没有进项税额的说法,只有收到增值税专用发票才需要借记应交税费-应交增值税(进项税额)
为您提供解答,祝学习愉快
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您好,因为对方给您开具的是增值税普通发票,所以没有进项税额的说法,只有收到增值税专用发票才需要借记应交税费-应交增值税(进项税额)
为您提供解答,祝学习愉快
2019-03-11 12:56:27
你好,如果是从农户取得的增值税普通发票税额可以做应交税费应交增值税进项税额
2019-06-26 09:37:25
你好 开进来的发票 不做进项税 加税合计入账
2019-06-26 09:37:49
同学你好,不用写应交税费-应交增值税-进项税额,直接全额进费用
2020-05-16 23:29:25
同学 你好
收到增值税发票
会计分录如下:
借: 管理费-办公用品1482.76
应交税金-应交增值税-进项税额237.24
贷: 银行存款 1720
进项税额转出
借:管理费用——办公用品 15
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 15
2018-12-04 15:40:50
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沈家本老师 解答
2019-03-11 21:13