送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-11 14:00

你好,你需要做2月份 反结账操作 ,然后录入2月份的生产成本分录,然后结账,录入3月份 的凭证

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相关问题讨论
你好,你需要做2月份 反结账操作 ,然后录入2月份的生产成本分录,然后结账,录入3月份 的凭证
2019-03-11 14:00:54
你好,在库存做调整单从新生成凭证。
2018-09-06 18:02:14
同学你好 反结账需要登录系统,进入系统管理菜单,选择反结账功能,调出可反结账的凭证,登记反结账的原因,然后生成反结账的凭证。反过账则需要进入凭证查询功能界面,选择需要反过账的凭证,并点击反过账按钮
2024-03-28 09:50:25
需要先结账才可以输入这个月凭证,没有结账你输入那个需要删除,你可以问下售后看可以不删除不?
2018-12-08 13:28:12
同学你好 红冲六月的然后先结账五月的 然后再做六月的
2024-06-18 09:02:46
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