送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-03-11 15:13

借款,借,其他应收款1650,贷,现金1650,到票,借,管理费用1644,现金6,贷其他应收款1650

曹红红 追问

2019-03-11 15:23

借款的时候是银行付的

曹红红 追问

2019-03-11 15:31

老师,在嘛

曹红红 追问

2019-03-11 15:31

我这笔改怎么做合适

辜老师 解答

2019-03-11 15:45

那你借款的时候,贷银行存款就可以

曹红红 追问

2019-03-11 16:09

老师,我们公司没有直接贷费用,而是应付福利费,后面结转,这样做有什么必要嘛

辜老师 解答

2019-03-11 16:13

可以的,可以通过应付福利费过渡

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相关问题讨论
借款,借,其他应收款1650,贷,现金1650,到票,借,管理费用1644,现金6,贷其他应收款1650
2019-03-11 15:13:43
您好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬。
2017-04-12 16:58:03
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬 贷:现金
2017-03-07 19:56:24
你好,这个是需要这个是需要按照工资薪金来计算的 借,应付职工薪酬-福利费 贷,现金
2022-03-06 10:16:32
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2019-04-02 09:57:01
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