- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2015-07-23 10:46
我们帮别人开票扣对方7个点,外帐的话按开出去的发票来结转成本?这样的话是不是库存是对不上的啊?因为我们这边没有进货,只是开了票而已?
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你好!如果是外帐就按发票金额结转成本,如果是内帐就按你们实际付款结转费用。你们发票费用应该是对方自己承担吧。
2015-07-23 10:19:50

你好,需要去查账才知道是什么原因导致负数的
根据结转成本,虚开发票是有关系的
2020-07-22 09:47:26

你好,是的,出库要和实际出库还有销项发票一致的,不能乱做
2020-07-01 08:04:31

借以前年度损益调整 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借利润分配 贷以前年度损益调整
2022-04-11 15:16:07

以企业的名义去替别人开具发票,属于虚开发票。你们开票,那就要全额确认收入及对应的营业税金及附加 借营业税金及分风;收到的钱冲应收账款,你们支付出去的11340,就要找一个合理的项目或费用科目来记账。
2015-07-14 17:00:17
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晓海老师 解答
2015-07-23 10:19
晓海老师 解答
2015-07-23 10:59