请问我这个要怎么处理?本来已经年结了并期末结转了,19年的账套都建好了的,结果发现年结结错了,我又返回去把之前的年结凭证删了重新做了一张年结凭证就导致现在期末结不了帐了
命中[玫瑰]注定
于2019-03-11 18:31 发布 875次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你弄的是备份文件,你问问软件售后
2019-03-11 18:36:47
同学你好
这个期初余额应该是录入不是结转的
你可以在2020年进行调整,冲销多出来的押金
贷:其他应收款—押金
借方科目需要你查找一下影响的是哪个科目,你把18年末科目余额表导出来,把19年初科目余额表导出来,核对一下,除了其他应收款,应该还有一个科目不等,否则19年年初数资产就不等于负债加所有者权益了,找出不等的那个科目,冲借方即可
2020-05-04 09:27:06
你好,过账,结转损益,再过账,然后结账就是了
2019-12-16 10:08:54
同学,你好
具体什么问题?
2022-01-15 09:24:16
你好,不影响5月的,你反结修改后,用4月日期进入结账。
2018-09-17 18:28:25
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