请问老师,我三月份销售人员工资1000元,实际当月计提了,而四月份发放工资时候,误以为三月份没计提,所以四月份当时就直接做了销售费,这样做的分录,借:销售费用,贷库存现金,现在发现,那账上还有应付职工薪酬1000,那现在那一千改怎么冲销掉?做怎样的分录呢?谢谢
可爱的仙人掌
于2015-07-23 12:34 发布 1243次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2015-07-23 12:43
哦,一定要用红字是吗?
相关问题讨论
借;销售费用 1000(红字)贷:应付职工薪酬 1000(红字)
2015-07-23 12:37:27
红冲计提的工资就可以
2019-10-18 15:38:20
你好,可以这么做的。
2021-04-05 09:37:23
计提多了用负数冲减计提工资。
2022-01-15 15:32:59
上月计提工资与本月实发工资不一致,少提补提,多提的话可以不红冲 本月少计提就可以了
2018-12-26 20:26:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
可爱的仙人掌 追问
2015-07-23 14:08
田老师 解答
2015-07-23 12:37
田老师 解答
2015-07-23 13:47