送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-03-12 17:20

您好!出纳按实际支付的金额入账。没有支付的部分,先挂着。

花开半夏 追问

2019-03-13 08:42

会计做账呢?按哪个金额

宋生老师 解答

2019-03-13 08:42

您好!会计做账是计提借管理费用工资 贷应付职工薪酬80000 
发放的时候借应付职工薪酬20000 贷银行存款20000

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相关问题讨论
您好!出纳按实际支付的金额入账。没有支付的部分,先挂着。
2019-03-12 17:20:55
你好! 是的,不发就不用申报个税的
2018-09-06 15:18:10
金额一致不用签了,实发现金员工要签字
2019-03-23 21:28:59
计提工资的时候把这部分挂其他应收啊
2018-08-20 11:37:00
您好!估计是为了不从对公支付,少交税
2018-05-28 10:48:44
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