一般纳税人做旅游的,2019年1月差额征税,2018进项有留抵,报税时附表一填一般计税还是简易计税,如果是填简易计税是6%还是5%?进项税额可以抵扣吗?以后有专票能不能认证?一个月当中能不能既开6%又开差额征税的发票了?
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于2019-03-12 19:16 发布 1184次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-03-12 20:02
您好,差额征收是简易计税,不可以抵扣的,差额计税的项目不可以收专用发票的
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您好,差额征收是简易计税,不可以抵扣的,差额计税的项目不可以收专用发票的
2019-03-12 20:02:22
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你好 是的 不可以抵扣的。 认证后做转出处理 。 你可以退回去让对方开普票给你们
2021-12-06 14:58:58
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您好,差额征税不可以进项抵扣
2019-06-03 16:07:08
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你好!
可以的
2019-10-25 05:36:12
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差额征税。没有从销售额中扣减的款项可以抵扣进项税额。
2017-09-06 14:54:56
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