老师,18年的12月的税金没有结转,18年已经结账了,19年1月都开始做凭证了,那这个要怎么改
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于2019-03-13 10:46 发布 785次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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手工账的话直接加进去就行了,软件的话点反结账再补入进去
2019-03-13 10:48:07
财务软件里面有反结账的功能,一般的步骤是反结账-反过账-录入凭证-审核-过账-结账。
2019-02-25 10:36:04
您好
请问大概有多少金额
2019-02-15 15:47:20
你好,吧计提错误的红冲,在计提正确的,错误的和正正确的管理费用,一起结转入以前年度损益科目
2019-03-29 09:48:52
期初余额已经不能调整了。
2019-01-31 10:24:12
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