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郭子
于2019-03-13 15:54 发布 1979次浏览
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-03-13 15:55
您好,需要填写发票号码的
郭子 追问
2019-03-13 16:00
老师好,因为退的不是一批的货,还有前年的货,比较零散,不容易找发票号码,这种情况有什么简便的处理方法不?
宸宸老师 解答
2019-03-13 16:02
我这边操作了一下,不输入发票号码和代码,是不能继续开红字申请表的
2019-03-13 16:47
老师好,供货方不同意开负数发票,我这边做账时可以做借应付账款,贷库存商品,贷应交增值税-进项转出不,这样我在报税时填附表二-其他应作进项税额转出的情形
2019-03-13 17:08
您好,您这边已经抵扣的话,您这边开红字专用信息表,然后销售方开具红字发票。正确的做的您这边应该是进项税的负数才对。
2019-03-13 17:17
老师,我是购货方,我没有对应的发票号码也可以开红字信息表吧
2019-03-13 17:22
您好,即使您的开票软件允许您开红字专票信息表,难么对应的红字发票还是得销售方开具。
2019-03-13 17:23
我知道您是购买方的。对方不原因开红字发票的原因是什么?
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宸宸老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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