送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-03-13 15:55

您好,需要填写发票号码的

郭子 追问

2019-03-13 16:00

老师好,因为退的不是一批的货,还有前年的货,比较零散,不容易找发票号码,这种情况有什么简便的处理方法不?

宸宸老师 解答

2019-03-13 16:02

我这边操作了一下,不输入发票号码和代码,是不能继续开红字申请表的

郭子 追问

2019-03-13 16:47

老师好,供货方不同意开负数发票,我这边做账时可以做借应付账款,贷库存商品,贷应交增值税-进项转出不,这样我在报税时填附表二-其他应作进项税额转出的情形

宸宸老师 解答

2019-03-13 17:08

您好,您这边已经抵扣的话,您这边开红字专用信息表,然后销售方开具红字发票。正确的做的您这边应该是进项税的负数才对。

郭子 追问

2019-03-13 17:17

老师,我是购货方,我没有对应的发票号码也可以开红字信息表吧

宸宸老师 解答

2019-03-13 17:22

您好,即使您的开票软件允许您开红字专票信息表,难么对应的红字发票还是得销售方开具。

宸宸老师 解答

2019-03-13 17:23

我知道您是购买方的。对方不原因开红字发票的原因是什么?

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