- 送心意
冰儿老师
职称: 中级会计师
2019-03-14 14:57
老师,这个企业年金是我们上级集团给我们领导缴的,我们这边单位并没有给员工缴纳,那我这个应该怎么挂账呢,我们和集团就是往来挂账
相关问题讨论
你好!借管理费用-社保 其他应收款-社保0个人部分 贷银行存款
然后发工资的时候扣除,借应付职工薪酬 贷其他应收款 银行存款等
2019-05-17 16:22:47
老师,这个企业年金是我们上级集团给我们领导缴的,我们这边单位并没有给员工缴纳,那我这个应该怎么挂账呢,我们和集团就是往来挂账
2019-03-14 14:57:40
你好
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
2019-04-27 16:36:11
你好,1、计提税款时
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
2、补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
2021-10-09 15:30:57
你好
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
2019-04-27 16:32:42
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