18年12月的时候出口货物申报了单证不齐,这个月要改成免税,冲减回来之后是不是需要填增值税减免税申报明细表,2018年12月的时候填了生产企业出口货物征(免)税明细表
641102937
于2019-03-14 15:12 发布 1691次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-03-14 15:54
你好,是的哦,你这个相当于出口转内销了
相关问题讨论

你好,是的哦,你这个相当于出口转内销了
2019-03-14 15:54:46

是的,这个是需要填写这个,
2020-05-19 09:49:47

你好,不需要的
2017-07-07 16:21:27

您好,把免税销售额填写到第10行,第1、2列,免的增值税填写到第5列就行。
2018-05-13 21:09:47

你好,出口退税不显示这里,不填写增值税减免这个表格
2019-10-10 15:43:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
641102937 追问
2019-03-14 16:00
朴老师 解答
2019-03-14 16:04
641102937 追问
2019-03-14 16:12
朴老师 解答
2019-03-14 16:17