对于财务机制,对于工程公司,有些材料,都是先进年底或者月底才付对方款项,这边财务应该什么样的单子,什么样的流程比较好?
つ.半夏
于2019-03-15 10:29 发布 646次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-03-15 10:38
您好,需要对方的送货单,注明送货的项目(如果直接送到项目上的),然后这边项目上接收人员的签字,相应的入库单。先将送货单入库单有项目人员签字的传到财务,财务暂估成本入账,下月收到发票付款冲暂估,根据发票入账
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您好,需要对方的送货单,注明送货的项目(如果直接送到项目上的),然后这边项目上接收人员的签字,相应的入库单。先将送货单入库单有项目人员签字的传到财务,财务暂估成本入账,下月收到发票付款冲暂估,根据发票入账
2019-03-15 10:38:24
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让补充手续吧
2017-08-29 11:14:03
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你好 你的业务就是固定资产报废 需要什么流程 是吗。你们是正常报废吗
2020-04-01 15:36:42
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你好, 入账:
借:原材料-暂估入库
贷:应付账款
下月:
借:原材料(红字)
贷:应付账款(红字)
实际收到:
借:原材料-暂估入库
应交税金-应交增值税-进项税
贷:银行存款等
2019-05-13 17:24:09
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你好 对方给你开房子发票 你入账记固定资产 ,后而往来对冲
2022-02-08 11:53:10
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つ.半夏 追问
2019-03-15 10:42
小黎老师 解答
2019-03-15 10:43