送心意

玲老师

职称会计师

2019-03-15 15:55

是商业保险吧? 计提:借: 管理费用/销售费用   贷:应付职工薪酬
交纳:借:应付职工薪酬     贷:银行存款

深呼吸 追问

2019-03-15 16:05

老师,做内账的,不涉及

深呼吸 追问

2019-03-15 16:05

深呼吸 追问

2019-03-15 16:06

是商业保

深呼吸 追问

2019-03-15 16:06

没计提,钱已给了怎样做?

玲老师 解答

2019-03-15 16:08

内账你按实际 做吧  记福利费 借 管理费用 -福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款

深呼吸 追问

2019-03-15 16:11

老师还问一个问题,厂区绿化了7000多元,内账做什么科目?谢老

玲老师 解答

2019-03-15 16:22

借管理费用    贷银行存款

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相关问题讨论
是商业保险吧? 计提:借: 管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬 交纳:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2019-03-15 15:55:28
您好,保险公司的,参考实操-服务业-小额贷款的吧。
2016-11-14 23:10:39
同学你好 对的 学信网可查学历
2021-07-04 06:19:14
你好 记账凭证是通用的 收款凭证是借方为现金或银行存款 付款凭证为贷方是现金或银行存款 转账凭证是不涉及现金或银行存款的凭证
2018-12-29 15:06:23
您好,您这个是需要所有会计科目是吗?
2021-12-07 08:29:22
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