- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-03-15 17:23
你收到是专票吗,最好是找对方开普通发票
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你收到是专票吗,最好是找对方开普通发票
2019-03-15 17:23:35

你好!借工程施工-合同成本-材料费/人工费暂估 贷应付账款-暂估
然后第二个月红字冲减。
如果发票到了
借工程施工-合同成本-材料费/人工费 贷应付账款
2017-08-18 10:26:35

如果是1月收到上年12月的,是可以的,否则如果相隔太久,不能的
2018-04-22 06:39:34

你好
1,料已到,发票未到
借;原材料 贷;应付账款-暂估
等发票到了
借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2公司已经销售出去的货物,但未开票
借;发出商品 贷;库存商品
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 贷;发出商品
3根据销售货物数量*单位货物成本计算结转
2018-05-02 15:15:05

你好
借:原材料 , 贷:应付账款-暂估
2021-12-17 08:57:33
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