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瑜
于2019-03-16 11:41 发布 1332次浏览
文老师
职称: 中级职称
2019-03-16 11:48
您好,你什么时候完工,什么时候转固定资产,如果当时没有发票的话,可以先暂估入账
瑜 追问
2019-03-16 12:01
暂估入账的话,年度汇算清缴拿不回来发票有问题吗
2019-03-16 12:03
第一年就完工了,就是发票要分期开出来,现在问题就是什么时候转到固定资产好
文老师 解答
2019-03-16 14:01
结转的话应该根据你实际完工的时候结转
2019-03-16 14:52
但是发票不到位,实际处理怎样好呢
2019-03-16 15:15
暂估入账,但是您跨年度,汇算清缴之前没有来发票的话,汇算清缴需要纳税调整的
2019-03-16 15:30
怎样调呢?假设总数是100万,第一年开50万发票,第二年30万,第三年20万,第一年就完工开始折旧,第一年折旧的费用,全部调增利润?
2019-03-16 15:39
是的,就是当年度进成本费用的折旧费用
2019-03-16 16:04
那第三年的时候拿齐了发票呢
2019-03-16 16:12
那您可以到时候再纳税调减
2019-03-16 16:20
有没有什么办法可以合理避税?三年后拿齐发票才可以冲减利润时间有点长
2019-03-16 16:30
没有发票没有办法,最好协商一下,按年开票
2019-03-16 17:31
汇算清缴前把发票全开出来?
2019-03-16 20:07
至少你计提折旧的部分需要开出来
2019-03-17 23:32
怎样界定?能说清楚一点吗?
2019-03-18 09:01
就是说你有发票的才可以税前扣除
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文老师 | 官方答疑老师
职称:中级职称
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