出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

发工资的时候不是通过公账,是私卡走的,这样写分录,用法人其他应付款这样写可以不,相当于代垫付工资
答: 你好,是的,您的理解是正确的
法人把家人放公司申报个税交社保但是没真的发工资,那么我做计提工资时候可以借 管理费用 工资(填个税申报的工资)贷 其他应付款-法人 等于是法人垫付工资 这样可以吗?然后发放工资和扣款个人社保时候分录做 借 其他应付款 法人贷 其他应收款 社保请老师帮我看一下可不可以这样做
答: 您好,您的分录也是可以的,但最好计提与发放是同一人
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
员工离职了,还有一个月工资没有发,但是他欠着法人私下的借款,工资就不给他发了,拿来抵欠款,但是账上怎么处理呢?比如这样处理:借应付职工薪酬,贷其他应付款——员工,借其他应付款—员工,贷其他应收款——法人名字。这样相当于做法人给他发工资了。这样税务局认可的吗?
答: 同学你好,这样税务局认可的。
老师,我们发工资是用的老板娘的卡发的,老板娘给员工发工资从公司账户上取钱的时候,借:其他应收款 贷:银行存款 发工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 这样写分录可以吗?
社保可以直接这样做吗?借:管理费用社保,贷:其他应付款,因为公司前面几个月只是给法人买了,而且工资表里没法人,相当于每个月没给法人发工资,这样写分录可以吗?
建筑业在做银行帐手工做帐时,私人垫交的保证金2000元,可不可以直接这样写分录:借:其他应收款**单位 贷:其他应付**个人款。跳过银行存款这笔


小燕 追问
2019-03-16 15:37
小惑老师 解答
2019-03-16 16:43