背景:监理公司。银行账户收到客户预付款90000,未开具发票,下个月开具发票。提问:1.这样做账对吗?借:银行存款 90000 贷:预收账款 900002.下个月开具发票后,确认收入。借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
ss10969
于2019-03-18 09:45 发布 841次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,分录可以这么做的
如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
您好,这个分录的意思,就是指的一般电商平台,代收代付业务的账务处理方法。
2017-11-04 16:38:45
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