送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-18 10:18

你好,借;管理费用等科目   贷;应付职工薪酬——工资,辞退补偿  
借;应付职工薪酬 ——工资,辞退补偿    贷;银行存款等科目

suki 追问

2019-03-18 10:37

老师,我司支付给员工的年终奖50000,请问怎么做分录

邹老师 解答

2019-03-18 10:38

你好 
借;管理费用等科目  
贷;应付职工薪酬 
借;应付职工薪酬 
 贷;银行存款等科目

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相关问题讨论
你好! 1.预付 借:其他应收款 贷:银行存款
2019-11-08 15:09:57
那要看上个月有没有挂账啊,有挂账的话就冲账 然后贷:银行存款/现金
2019-03-12 11:51:13
这个月少计提工资即可
2015-12-31 16:30:24
借:管理费用-工资  贷:应付职工薪酬   借:应付职工薪酬   贷:应交税费-应交个人所得税  借:应付职工薪酬  贷:银行存款
2021-04-28 13:45:00
您好,没有发时不用做账,发的时候借应付职工薪酬贷银行存款
2020-07-30 13:11:55
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