发现1月已经结账的凭证做错了怎么办是反结账反过账修改还是直接在2月的时候更正这个凭证?
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于2019-03-18 16:05 发布 3463次浏览
- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-03-18 16:06
你好,2者都可以的,在当月修改最好的。
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你好,2者都可以的,在当月修改最好的。
2019-03-18 16:06:32
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看具体软件,每个软件都不一样,可以查询软件的帮助提示
2018-04-16 16:29:09
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是的,你先反结账,再反审核,最后反过账,就可以修改3月的凭证了。
2023-03-13 13:19:58
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你好,把当期损益的 分录删除,然后过账,结转损益
2017-08-02 10:40:20
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你好
1.允许反结帐:反结帐,修改错误凭证,如果涉及损益科目,删除结转的凭证,重新结转损益科目
2.不允许反结帐,少记金额的,直接补录少记的金额,多记金额的,红字冲销多记的金额,科目记错的,先红字冲销,在录取正确凭证
2021-06-29 19:09:56
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2019-03-18 16:08
汪晨老师 解答
2019-03-18 16:08