送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-18 16:25

你好,借;管理费用——工资,社保    贷;应付职工薪酬——工资,社保

秦834880878 追问

2019-03-18 17:12

老师,那发放时怎么做账呢

邹老师 解答

2019-03-18 17:13

你好,借;应付职工薪酬——工资,社保    贷;银行存款

秦834880878 追问

2019-03-18 17:16

那个人所得税呢,老师

邹老师 解答

2019-03-18 17:20

你好,借;应交税费——个人所得税   贷;银行存款

秦834880878 追问

2019-03-18 17:26

老师,这些可以放在一起做分录吗,还是要单独做,管理费用里的工资是实发工资对吧

邹老师 解答

2019-03-18 17:27

你好,第一笔分录管理费用是计提的应付工资 
个人建议是分几个步骤处理 
计提工资,计提个人所得税,发放工资,支付个人所得税

秦834880878 追问

2019-03-18 17:38

老师,那个人缴纳的保险费用呢,不是从应付工资里扣除的嘛

邹老师 解答

2019-03-18 17:40

你好 
缴纳 
借;其他应收款 
贷;银行存款 
从工资扣除 
借;应付职工薪酬 
贷;其他应收款

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...