送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-03-19 08:51

你好,计入固定资产计提折旧

katlyn 追问

2019-03-19 08:52

不是国家有个政策说,固定资产的价值低于500万的,可以直接做进费用抵扣么,为什么这个不可以做进费用去

暖暖老师 解答

2019-03-19 08:53

你分期摊销更符合规定,你说的政策是有的,

katlyn 追问

2019-03-19 08:55

那我计入费用,或者折旧对我报税的时候有没什么影响

暖暖老师 解答

2019-03-19 08:58

没有影响,只是当期费用大

katlyn 追问

2019-03-19 09:02

好的,要是计提工资的时候是7000,实际扣了社保的工资是6700.17,那么做账的时候,分录应该怎么做

暖暖老师 解答

2019-03-19 09:03

差额计入其他应付款-代扣代缴社保

katlyn 追问

2019-03-19 09:04

要是报的个税是7000,但是没有在报个税的时候,把社保个人要扣的那部分的钱填上,做账的时候要怎么处理

暖暖老师 解答

2019-03-19 09:10

借:应付职工薪酬-工资 7000 
 
贷:库存现金/银行存款 6700.17 
 
其他应付款-养老/医疗等 299.83

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