送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-03-20 09:31

你好,往来科目有重分类,所以这二个数不一定一样!

欣悦 追问

2019-03-20 09:32

谢谢老师!往来科目有重分类怎么理解?

老江老师 解答

2019-03-20 09:34

应收账款,如果有个客户的余额是贷方,实质上是预收货款,这时候就要重分

欣悦 追问

2019-03-20 09:39

资产负债表应收账款的金额是  根据期末余额计算的,只看科目表的余额不就可以吗?

老江老师 解答

2019-03-20 09:42

不完全是的!也有很多重分类的情况存在!

欣悦 追问

2019-03-20 09:48

谢谢!资产负债表的应收账款的余额   需要看明细账

欣悦 追问

2019-03-20 09:51

谢谢老师!  如果预收账款下面有的有三级科目,有的是二级科目   只看二级科目就行,还是有三级科目的还要看三级科目的余额?

老江老师 解答

2019-03-20 09:58

一般要看到客户余额那一层!

欣悦 追问

2019-03-20 10:00

谢谢老师!也就是都是只看最末级的借贷方向对吗?

老江老师 解答

2019-03-20 10:12

是的 
重分类涉及应收应付款,长期应付款等科目

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你好,是不是有应收账款明细贷方余额造成的
2018-03-23 16:10:16
没有预收账款明细账,应收账款怎么填,要不要填预收账款,
2015-12-25 22:35:23
你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备) 明细账应收余额是在贷方300,就填写在预收账款栏次才是的
2020-04-28 16:46:31
你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
2022-04-03 10:58:07
你好 应收加预收 借方  填写 
2022-03-19 15:37:32
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