送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-03-20 09:55

借:管理费用—低值易耗品,贷:银行存款---------您是基于什么情况做的这笔分录呢?

迪恩 追问

2019-03-20 10:00

这是以前会计做的,当时是先付款然后对方才给开发票,当时是设备收到,款已付,就是没有发票

张艳老师 解答

2019-03-20 10:25

等取得设备发票后,将这个分录红冲,然后按发票金额登记为固定资产。

迪恩 追问

2019-03-20 10:46

借:管理费用—低值易耗品    -735,贷;银行存款    -735。借:固定资产   -735,贷:银行存款   735,是这样吗

迪恩 追问

2019-03-20 11:25

老师方便看下嘛

张艳老师 解答

2019-03-20 11:35

是的,就是这样处理的。

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相关问题讨论
借:管理费用—低值易耗品,贷:银行存款---------您是基于什么情况做的这笔分录呢?
2019-03-20 09:55:16
你好,借:预付账款,贷:银行存款 
2020-12-15 13:46:41
同学你好!还没收到的话   先计入预付账款   或者在建工程哈
2020-12-15 13:36:10
你好,是需要做退款的分录吗? 
2022-03-03 09:30:14
你好 ;   12月做 :借固定资产  ; 贷预付账款  。  你2月收到的发票是专票还是普票的  
2022-03-18 11:07:48
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