二月份购买的设备,当月已付款给对方,设备也已经收到,已登记入账,借:管理费用—低值易耗品,贷:银行存款。然后三月份又收到对方开出的设备发票,现在应该怎么处理
迪恩
于2019-03-20 09:50 发布 786次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-03-20 09:55
借:管理费用—低值易耗品,贷:银行存款---------您是基于什么情况做的这笔分录呢?
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借:管理费用—低值易耗品,贷:银行存款---------您是基于什么情况做的这笔分录呢?
2019-03-20 09:55:16
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你好,借:预付账款,贷:银行存款
2020-12-15 13:46:41
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同学你好!还没收到的话 先计入预付账款 或者在建工程哈
2020-12-15 13:36:10
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你好,是需要做退款的分录吗?
2022-03-03 09:30:14
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你好 ; 12月做 :借固定资产 ; 贷预付账款 。 你2月收到的发票是专票还是普票的
2022-03-18 11:07:48
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