送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-03-20 16:34

你好!借预付账款24000 贷银行存款等

云中雁南飞 追问

2019-03-20 16:39

那开票的48000元怎么做凭证呢?

宋生老师 解答

2019-03-20 16:47

你好!你已经收到48000的发票了?

云中雁南飞 追问

2019-03-20 16:49

是的呢

云中雁南飞 追问

2019-03-20 16:50

交24000元的时候就收到发票了

宋生老师 解答

2019-03-20 16:52

你好!你先预付24000就先做24000的金额。多余的部分可以先不用单独做分录。 
或者你如果有待摊费用,可以入到待摊费用

云中雁南飞 追问

2019-03-20 16:52

没有待摊费用科目呢。之前问过老师,老师说把交的24000元放入预付账款里

云中雁南飞 追问

2019-03-20 16:54

那这个48000元的发票是贴在第一次付24000元的凭证后面吗

宋生老师 解答

2019-03-20 16:57

你好!是的。贴在第一个后面就可以了。以后再摊销的时候复印下就行

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相关问题讨论
你好!借预付账款24000 贷银行存款等
2019-03-20 16:34:38
您好 借:其他应付款 贷:银行存款 免租期也应该分摊房租费用
2020-01-08 11:22:48
你好,借;管理费用,贷;银行存款等科目
2020-07-01 11:33:51
这个应该计入固定资产-办公室-服务费 贷应付账款等
2018-11-13 11:57:14
你好同学,在凭证备注里面备注办公室物业费和公摊水费,一到三月份的 借管理费用,物业费。 管理费用,水费。 贷其他应付款。
2021-04-07 15:27:31
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