送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-21 09:43

你好,挂账,借;预付账款   贷;银行存款 
取得发票,借;原材料   应交税费(进项税额)   贷;预付账款

田陈 追问

2019-03-21 09:56

老师,挂账的时候没有付款怎么贷:银行存款呢?

邹老师 解答

2019-03-21 10:06

你好,那你所指的挂账是什么意思?

田陈 追问

2019-03-21 15:22

就是材料商跟我们项目是送材料,我们没有付钱他们也没有开发票,只是以送货单上的金额来先记着,然后达到一定的金额或者约定到什么时候在付款开发票。

邹老师 解答

2019-03-21 15:25

你好,那你可以根据送货情况这样做分录 
借;原材料   贷应付账款 
取得发票冲销这个分录,然后根据发票做购进分录

田陈 追问

2019-03-21 15:31

老师能把分录具体怎么做说一下吗?

邹老师 解答

2019-03-21 15:35

你好 
暂估,借;原材料 贷应付账款——暂估 
取得发票,借;应付账款——暂估   贷;原材料 
根据发票做购进分录,借;原材料    应交税费(进项税额)       贷应付账款

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相关问题讨论
你好,挂账,借;预付账款 贷;银行存款 取得发票,借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
2019-03-21 09:43:40
需要的,因为暂估时并没有做进项税额,现在实际取得的需要做进项税;另外,暂估时在应付账款挂在应付暂估款下,现在需要调入应付账款下
2019-10-20 12:03:11
借研发支出 应交税费-增值税-进项 贷银行存款
2019-08-20 20:22:10
一种方式是把那个20做一个现金收入冲销 另一种是做营业外支出如果实际已经付出去的话 还有就是让对方退回。 如果对方就是收了这么多钱就挂账也没问题
2019-12-14 08:50:06
你好 借;原材料 4980,营业外支出 20,贷;银行存款 5000
2019-12-14 08:51:08
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