- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-03-21 09:43
你好,挂账,借;预付账款 贷;银行存款
取得发票,借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
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你好,挂账,借;预付账款 贷;银行存款
取得发票,借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
2019-03-21 09:43:40
需要的,因为暂估时并没有做进项税额,现在实际取得的需要做进项税;另外,暂估时在应付账款挂在应付暂估款下,现在需要调入应付账款下
2019-10-20 12:03:11
借研发支出 应交税费-增值税-进项 贷银行存款
2019-08-20 20:22:10
一种方式是把那个20做一个现金收入冲销
另一种是做营业外支出如果实际已经付出去的话
还有就是让对方退回。
如果对方就是收了这么多钱就挂账也没问题
2019-12-14 08:50:06
你好
借;原材料 4980,营业外支出 20,贷;银行存款 5000
2019-12-14 08:51:08
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