去年多计提了一个印花税,做账的时候做的借:营业税金及附加-印花税,贷:应交税费今年调账的时候该怎么做
芳芳@fancy
于2019-03-21 15:57 发布 865次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-03-21 15:57
你好,你今年反冲就可以了
相关问题讨论
你好,你今年反冲就可以了
2019-03-21 15:57:57
你好,可以不用调整了,只是统计数据的时候别忘记
2019-02-15 17:55:33
你好 借;应交税费—— 应交印花税 贷;以前年度损益调整
其实印花税是不需要计提的
2018-07-05 10:09:27
同学
收到的时候做 以下两笔的红字分录
计提的时候是 借:税金及附加 (红字) 贷:应交税金-印花税 (红字)
缴纳的时候 借:应交税金-印花税 (红字)贷:银行存款(红字)
2022-10-21 16:36:01
借应交税费贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
2019-07-04 09:21:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
芳芳@fancy 追问
2019-03-21 15:58
辜老师 解答
2019-03-21 16:00
芳芳@fancy 追问
2019-03-21 16:02
芳芳@fancy 追问
2019-03-21 16:02
辜老师 解答
2019-03-21 17:08