送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-03-21 16:13

你好,你是普票换的专票,是吗

Aling 追问

2019-03-22 10:09

是的

月月老师 解答

2019-03-22 10:13

你好,冲原来的分录 
借:以前年度损益调整—管理费用 负数 
贷:银行存款 负数 
借:以前年度损益调整—管理费用  
应交税金—增值税(待认证进项税额) 
贷:银行存款 
 
认证后在转,以前年度损益调整余额转利润分配—未分配利润。

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你好,你是普票换的专票,是吗
2019-03-21 16:13:06
您好!你们要找对方收2500的电费是吗
2017-11-02 16:02:44
您好,分录,借;管理费用-水电费,6000元,其他应收款,或者其他业务成本(如果给另一家公司开电费发票的话,最好这样操作),2500元,贷:应付账款,8500元。
2017-11-05 16:47:05
会计分录: 1. 借:应付账款XX 2. 贷:银行存款XX 拓展知识:在会计分录中,企业购买餐饮费用后,应借“应付账款”科目,贷“银行存款”科目,这两个科目的金额相等。 应用案例:假设某公司购买餐饮费用500元,此时会计分录如下: 借:应付账款500元 贷:银行存款500元
2023-02-22 17:02:40
借管理费用-水电费 贷库存现金
2019-03-27 13:33:59
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