送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-03-21 17:42

2018年11月支付的时候怎么写分录?12月怎么做账?2019年1月怎么做账?

庄老师 解答

2019-03-21 17:43

你好,借预付账款3000,贷银行存款3O00,借管理费用一租赁费1000,贷预付账款1000

千与千寻 追问

2019-03-21 17:46

11月借预付3000,贷银行3000,后面附银行回单。12月,1月分别是是借费用1000,贷预付1000,凭证后面附什么以支持这笔分录呢?

庄老师 解答

2019-03-21 17:53

你好,把预付款项复印件附上,租赁费合同复印件

千与千寻 追问

2019-03-21 18:00

如果是2019年2月份才收到发票呢?

庄老师 解答

2019-03-21 18:07

你好,收到专用发票时一般纳税人,借应交税费一应交增值税(进项税额),贷预付账款

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相关问题讨论
2018年11月支付的时候怎么写分录?12月怎么做账?2019年1月怎么做账?
2019-03-21 17:42:36
您好 请问3000是三个月的么?
2019-09-18 19:09:37
借:预付账款-房租 贷:银行存款,在2018年1-6月份每月进行结转至费用 借:管理费用--房租 贷:预付账款
2018-01-05 09:58:58
借:以前年度损益调整 贷:库存现金
2019-04-09 15:03:29
您好,小规模纳税人一般小企业准则,您 简单化处理,哪月收到发票,作为哪月损益,不需要分摊。
2019-04-18 20:44:06
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