送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-03-22 10:37

你好!你如果当月作废的话,可以不用入账。

111 追问

2019-03-22 10:37

不是当月作废,是跨月作废的

宋生老师 解答

2019-03-22 10:49

你好!如果跨月作废的话,成本也是要红冲的

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相关问题讨论
你好!你如果当月作废的话,可以不用入账。
2019-03-22 10:37:20
您好 请问是自己确认收入的分录吗
2022-01-08 09:10:44
我司接收到对方公司的发票后付款,这个做借主营业务成本 贷应付账款,借应付账款 贷银行
2019-08-28 10:21:32
你好,要调整分录,借应交税费一应交增值税0.06,贷主营业务收入0.06
2018-10-17 16:34:30
税务不要求区分,如果你们经营需要建议按明细核算。
2017-04-14 20:17:25
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