- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-03-22 10:37
你好!你如果当月作废的话,可以不用入账。
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你好!你如果当月作废的话,可以不用入账。
2019-03-22 10:37:20
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您好
请问是自己确认收入的分录吗
2022-01-08 09:10:44
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我司接收到对方公司的发票后付款,这个做借主营业务成本 贷应付账款,借应付账款 贷银行
2019-08-28 10:21:32
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你好,要调整分录,借应交税费一应交增值税0.06,贷主营业务收入0.06
2018-10-17 16:34:30
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税务不要求区分,如果你们经营需要建议按明细核算。
2017-04-14 20:17:25
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111 追问
2019-03-22 10:37
宋生老师 解答
2019-03-22 10:49