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花开花谢
于2019-03-22 16:21 发布 783次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-03-22 16:22
您好 这种的话 先计入预收账款
花开花谢 追问
2019-03-22 16:26
老师如果后期他要开发票呢
2019-03-22 16:28
而且他要开的抬头不一定是他打款的户名,或许还得分几次开完这20万,我单位有风险吗
bamboo老师 解答
后期开票的话 确认收入 冲减预收账款 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
2019-03-22 16:29
2019-03-22 16:30
到时候让开具发票的单位写委托付款说明 然后去税务备案
2019-03-22 16:33
老师,他后期如不需要发票,那又怎么处理呢
2019-03-22 17:03
后期不要发票 也这样处理 不开票收入
2019-03-22 17:21
好的,老师。再麻烦向您请教一下,开发票与打款人不符只能接去税务备案处理吗
2019-03-22 17:22
我这边税务是默认这种操作的 但是不敢保证您那边也是 所以麻烦您咨询下您当地税务 是否允许这种操作 是否要备案
2019-03-22 17:38
好的,老师,谢谢
2019-03-22 17:49
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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