借:管理费用 应交税费——应交增值税——进项税额——其他抵扣进项税 贷:银行存款是免税企业是不是不可以抵扣,接着就要做借:管理费用 贷:应交税费——进项税转出这样对吗?
安娜安莎
于2019-03-22 17:12 发布 2664次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
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您好,正确的分录步骤如下:
1购买办公用品
借:管理费用 -办公费 17.06
应交税费-应交增值税-待认证抵扣进项税 2.74
贷:库存现金 19.83
2、认证入账,借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证抵扣进项税
3、进项转出,借:管理费用2.74 贷:应交税费-进项税额转出
2018-07-24 16:04:32

你好,转出分录应当是 借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出 )
2017-10-23 19:36:26

您好,对的,是这样做的
2023-08-04 14:55:52

您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

摘要就是转出进项税
2024-03-07 08:50:40
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