借:管理费用-办公费 2564.1 应交税费-待抵扣进项税 435.9 贷:银行存款 3000,这笔待抵扣进项税额转出,借:应交税费-应交增值税(进项)435.9 借:应交税费-待抵扣进项税 -435.9,这样对吗
菲童牛宝
于2017-10-23 19:35 发布 2911次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,转出分录应当是 借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出 )
2017-10-23 19:36:26
可以的。。。。。。。。。
2016-09-04 17:22:22
您好,是的,理解正确的
2020-07-07 16:45:25
你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
你好,本月认证抵扣是这样做分录
2018-08-06 12:54:45
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