送心意

文老师

职称中级职称

2019-03-23 16:44

您好,简单做法就是结转成本的时候,从工程施工转到主营业务成本,就不用工程结算,

文老师 解答

2019-03-23 16:46

不过正规来说需要通过工程结算的,您可以详细看下建筑业真帐实操的课程

旭日晴空 追问

2019-03-23 16:46

那收入如何确认?

旭日晴空 追问

2019-03-23 16:47

什么时点?如何确认

旭日晴空 追问

2019-03-23 16:47

是签订合同的时候还是收到货款的时

文老师 解答

2019-03-23 16:48

需要完工以后才确认收入的

旭日晴空 追问

2019-03-23 16:50

那个我学2遍了老师

旭日晴空 追问

2019-03-23 16:50

那我刚开始时要应收,贷方挂什么科目

旭日晴空 追问

2019-03-23 16:51

记录跟客户之间的应收款情况

文老师 解答

2019-03-23 16:59

你能应该是先收款的吧,借银行存款贷预收账款

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相关问题讨论
您好,简单做法就是结转成本的时候,从工程施工转到主营业务成本,就不用工程结算,
2019-03-23 16:44:44
同学你好 很高兴为你解答 建造合同就可以使用的
2022-01-29 22:50:36
你好!一般工程不跨年度可以这样操作
2018-06-06 11:03:35
同学:你好。1.合同资产 及合同履约成本。2.结束完成全部转为主营业务收入,并结转成本。 以一般人为例: 1.预收款缴纳增值税,分录借:银行存款               贷:合同资产                    应交税费-应交增值税-销项 发生费用时借:合同履约成本                      贷:原材料                            应付职工薪酬 2.结束时    借:银行存款          合同资产          贷:主营业务收入                 应交税费-应交增值税-销项   发生费用时:借:合同履约成本                      贷:原材料                            应付职工薪酬 结转成本: 借:主营业务成本       贷:合同履约成本
2022-02-27 15:35:59
你好;  你们 是按照什么比例来计算的。 开票多少就做多少收入吗 ?    
2022-02-23 14:28:32
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