送心意

宋艳萍老师

职称中级会计师,经济师

2019-03-23 18:07

您好:我的理解是这样的:一套账为了保证账与凭证与银行流水的一致性。所以费用报销的时候,特别是含税的发票报销的时候,一是要把现金存到公司账户名下的卡里。二是在缴纳增值税的时候,也是用这张卡与税务扣款绑定,从这个卡里扣。这样才能使账、银行流水、业务处理匹配起来。

追问

2019-03-25 09:48

但是我有个疑问。报销的时候,我们不是不用支付税点吗?报销发票用来减所得税的。开票的时候才支付税点的

宋艳萍老师 解答

2019-03-25 09:50

您好:虽然不用支付税点,等将来开了发票需要抵扣税点的时候,还是需要有发票和凭证的对应。

上传图片  
相关问题讨论
您好:我的理解是这样的:一套账为了保证账与凭证与银行流水的一致性。所以费用报销的时候,特别是含税的发票报销的时候,一是要把现金存到公司账户名下的卡里。二是在缴纳增值税的时候,也是用这张卡与税务扣款绑定,从这个卡里扣。这样才能使账、银行流水、业务处理匹配起来。
2019-03-23 18:07:27
这个没有过时,这个有文件,财会2016.22号,一般常用第一个 把进项税额 和销项税额 结转到转出未交增值税下面,你要是销项税额大于进项税额,这个就结转到未交增值税下面去,这个是规定,理解你可以想就是销项税额 和进项税额都没有余额都结转出去,
2019-11-22 09:03:42
同学,你好,感谢你的反馈,学堂的老师会努力改进教学方式,让更多的同学理解的更透彻。
2018-12-16 11:53:40
您好,内部往来是指总部与分支机构之间的往来交易。是企业与内部所属各个独立核算的单位之间,或各内部独立核算单位彼此之间,由于工程价款结算、产品、作业和材料销售、提供劳务等作业所发生的各种应收、应付、暂付、暂收的往来款项。 一般使用其他应收款、其他应付款来处理,参照备用金管理,实操公司业务中有相关视频,没有单独讲解的视频。
2016-11-08 14:24:35
您好,如果主页上显示有的话那就有哦,关注会计学堂官网
2019-05-10 18:00:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...