2018年6月购买方在单位开了增值税专票,12月又在单位重复开增值税专票,单位收入重复入账、纳税,12月底做了冲红账务,申报做了负数申报,税控盘没有开具红字发票,税控盘收入大于账上收入,现在怎么处理?
朝花夕拾
于2019-03-23 21:39 发布 1059次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-03-23 21:43
您好,建议现在更正申报12月增值税处理,再开具红字发票,再在这个月的应该申报的时候,扣减这个红字发票的销售额和税额。
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按照税控盘申报发票收入,不应在没有开具红字发票情况下直接调账
2019-03-23 20:08:11
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您好,建议现在更正申报12月增值税处理,再开具红字发票,再在这个月的应该申报的时候,扣减这个红字发票的销售额和税额。
2019-03-23 21:43:46
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老师,现在怎样处理呢
2019-03-24 14:11:09
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您好,这个是不确认的了
2024-01-03 22:56:06
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你好,这个是一般纳税,不需要单独处理,并到其他发票一起,填附表一中即可!
2018-07-03 12:24:20
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