老师,我们签订了一个安装设备作业合同,实际就是租 问
只出租设备不提供操作人员可以开经营租赁发票 答
您好,老师,麻烦问下补了以前年度的企业所得税和房 问
可以的,可以这么做的。 答
我们建筑企业去年亏损,今年想保证所得税税负率,做 问
你是这样子的话就不需要暂估成本。 答
我公司从其他公司手中购买他持有的另外一家公司 问
占比比例20%以上的借长期股权投资贷银行存款。 答
建设工程劳务分包合同,按建设工程合同交印花税? 问
你好,劳务分包合同,是不需要缴纳印花税的 答
2018年12月份开出一张销售专票,月底的时候忘记作废了。在2019年1月份的时候根据这张发票做的销售红字发票。根据红字发票怎么做账?
答: 你好! 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 (金额用负数表示)
2018年11月份的一张销售发票已经做收入了,2019年3月根据开具红字增值税发票信息表开了负数发票,同时3月又开了一张相同金额的蓝字发票,这笔业务该如何做账?
答: 负数的分录和原来一,金额负数,篮子发票正常做
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
12月份取得的进项发票开据有误,在12月底已经认证过了,2019年1月初发现有误并由我方负责开据了红字专用发票信息表,我是在申报2018年12月份的税的时候做进项税转出,还是在2019年1月份做进项税转出?
答: 同学 您好 根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》)以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
想人陪的蛋挞 追问
2019-03-24 18:23
想人陪的蛋挞 追问
2019-03-24 18:37
蒋飞老师 解答
2019-03-24 19:18
蒋飞老师 解答
2019-03-24 19:19
蒋飞老师 解答
2019-03-24 19:20